去年就是亏损,没缴所得税。那么您的意思是去年七月的合同,业务,即使当时没开票,无法做账,这个月开票,这个月入账,也得视同去年七月入的账,从去年八月开始摊销开办费吗?
天边一朵云
于2017-09-12 17:06 发布 695次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-09-12 17:12
你好!是的。按权责发生制就是这样
相关问题讨论

你好!是的。按权责发生制就是这样
2017-09-12 17:12:34

你好,不可以,这样你额外给的税是不能税前扣除的
2020-03-09 21:48:13

这个可以做账处理,税务是可以让企业做账的,只是说收据在企业所得税税前不能列支
2018-09-29 15:09:53

税账的话,以后确定有发票回来的话就入账,没有建议不要入,但其实这些都是企业真实发生的,入账也是可以的,只是不能在税前列支而已
2015-11-14 17:09:48

这个是已经计入了管理费用——开办费,就是计入了期间费用。
按税法的规定进行调增处理。如招待费,在筹建期间税前列支的金额是0.
2020-06-02 23:05:16
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