送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-09-12 14:27

借:应交税费0.01贷:管理费用--其他0.01

小乐 追问

2017-09-12 14:31

@袁老师:应交税费这个0.01要在哪个明细里弄啊,这样结转摘要怎么写么结转进项销项税吗

袁老师 解答

2017-09-12 14:32

调整尾差即可

小乐 追问

2017-09-12 14:33

@袁老师:相当于我的转出未交增值税少转了0.01是不

小乐 追问

2017-09-12 14:34

@袁老师:我的意思您写的这个应交税费要下到哪个明细科目里呢

袁老师 解答

2017-09-12 14:58

未交增值税

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相关问题讨论
@袁老师:应交税费这个0.01要在哪个明细里弄啊,这样结转摘要怎么写么结转进项销项税吗
2017-09-12 14:31:34
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 0.01 贷:应交税费-未交增值税 0.01
2017-09-12 17:10:25
在贷方加上应交税费-应交增值税-减免税就平了
2017-09-12 13:49:00
是的。就是这样老做分录的 
2021-08-16 13:01:05
有应纳税额的情况下 月底结转 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 月初实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 有留底不用做上面的分录
2016-06-25 09:35:21
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