想结转销项进项但是不平连个相差0.01,要怎么调平了呢借应交税费-应交增值税-销项税688454.49应交税费-应交增值税-进项税额转出32939.76贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税75863.08应交税费-应交增值税-进项税额643411.16应交税费~应交增值税-减免税2120然后这个0.01该怎么调呢,因为缴纳增值税时我们少交了0.01
小乐
于2017-09-12 14:26 发布 1355次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-09-12 14:27
借:应交税费0.01贷:管理费用--其他0.01
相关问题讨论

@袁老师:应交税费这个0.01要在哪个明细里弄啊,这样结转摘要怎么写么结转进项销项税吗
2017-09-12 14:31:34

借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 0.01
贷:应交税费-未交增值税 0.01
2017-09-12 17:10:25

在贷方加上应交税费-应交增值税-减免税就平了
2017-09-12 13:49:00

是的。就是这样老做分录的
2021-08-16 13:01:05

有应纳税额的情况下 月底结转 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
月初实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
有留底不用做上面的分录
2016-06-25 09:35:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
小乐 追问
2017-09-12 14:31
袁老师 解答
2017-09-12 14:32
小乐 追问
2017-09-12 14:33
小乐 追问
2017-09-12 14:34
袁老师 解答
2017-09-12 14:58