送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-09-12 14:27

借:应交税费0.01贷:管理费用--其他0.01

小乐 追问

2017-09-12 14:31

@袁老师:应交税费这个0.01要在哪个明细里弄啊,这样结转摘要怎么写么结转进项销项税吗

袁老师 解答

2017-09-12 14:32

调整尾差即可

小乐 追问

2017-09-12 14:33

@袁老师:相当于我的转出未交增值税少转了0.01是不

小乐 追问

2017-09-12 14:34

@袁老师:我的意思您写的这个应交税费要下到哪个明细科目里呢

袁老师 解答

2017-09-12 14:58

未交增值税

上传图片  
相关问题讨论
@袁老师:应交税费这个0.01要在哪个明细里弄啊,这样结转摘要怎么写么结转进项销项税吗
2017-09-12 14:31:34
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 0.01 贷:应交税费-未交增值税 0.01
2017-09-12 17:10:25
在贷方加上应交税费-应交增值税-减免税就平了
2017-09-12 13:49:00
是的。就是这样老做分录的 
2021-08-16 13:01:05
你好;   转出未交增值税先把这个 金额转到  未交增值税借方去; 然后再做其他的; 先结转了我看看   
2023-01-04 15:35:39
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...