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苓苓fighting
于2017-09-11 15:45 发布 829次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-09-11 15:50
12月份取得发票,再摊销的话,就是次年1月份了,其实根本不是1月产生的费用了啊?
邹老师 解答
2017-09-11 15:48
你好,先计入预付账款,取得发票计入待摊费用,然后摊销
2017-09-11 15:51
你好,你在12月份补摊销计入7-9月份的费用
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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邹老师 解答
2017-09-11 15:48
邹老师 解答
2017-09-11 15:51