送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-09-11 15:50

12月份取得发票,再摊销的话,就是次年1月份了,其实根本不是1月产生的费用了啊?

邹老师 解答

2017-09-11 15:48

你好,先计入预付账款,取得发票计入待摊费用,然后摊销

邹老师 解答

2017-09-11 15:51

你好,你在12月份补摊销计入7-9月份的费用

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