供热公司8月份给我开了一张增值税专用发票,是2015年-2016年的采暖费,我怎么做账呢

小草
于2017-09-11 11:30 发布 745次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-09-11 11:44
计入以前年度损益调整
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计入以前年度损益调整
2017-09-11 11:44:16
九月份你开红字信息表才对,你认证了他开不出来的
2019-10-14 10:17:45
15年的个人建议不要计入
你可以根据企业核算需要选择购买相应的财务软件
2016-04-23 11:21:36
1.收到款项时的会计分录:
收到采暖费时:
借:银行存款 502万
贷:预收账款——采暖费 502万
收到配套费时:
借:银行存款 498万
贷:长期待摊费用——管网建设费 498万
1.月底确认11月份收入时的会计分录:
分摊采暖费收入:假设按照4个月分摊采暖费,那么每个月应分摊的采暖费为502万/4。
借:预收账款——采暖费 (502万/4)
贷:主营业务收入
确认管网建设费摊销:按照10年摊销,每月摊销额为498万/10/12。
借:管理费用——管网摊销
贷:长期待摊费用——管网建设费
1.开具增值税发票时的会计分录:
开具采暖费增值税发票时:
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税金——应交增值税(销项税额)
1.不开具发票时的会计分录:
如果因为某些原因没有开具发票,但仍然需要确认收入,会计分录与开具发票时类似,但不涉及“应交税金——应交增值税(销项税额)”部分。
借:应收账款/预收账款
贷:主营业务收入
2024-04-22 16:39:58
根据你收入确定的时间来确认是否免税,不是根据货款收到的时间。所以你这个还是属于免税的。
2016-01-29 11:49:57
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小草 追问
2017-09-11 11:47
袁老师 解答
2017-09-11 14:14