- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-11-25 09:46
你好; 你之前收取的 有按期来做收入没有; 你开票是怎么开的。 因为跨年了 现在只能去 做以前年度损益调整科目来处理了
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你好; 你之前收取的 有按期来做收入没有; 你开票是怎么开的。 因为跨年了 现在只能去 做以前年度损益调整科目来处理了
2021-11-25 09:46:07

你好 借 银行
贷应收账款
2021-11-25 10:13:34

借:银行存款16000
财务费用-折让4000
贷:应收账款20000
2024-10-08 15:13:18

你好,可以先做应收账款挂账,然后做收款分录
也可以直接这样做分录,借;银行存款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
2019-11-07 17:22:19

如果是漏记账的情况,可以在10月份的账目里面进行补做账即可。
2019-10-19 10:57:24
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2021-11-25 09:46
meizi老师 解答
2021-11-25 09:47