七月份认证的发票,对方当月作废了,八月份已补缴了增值税,财务上做了进项额转出的分录。现在报税,这笔税款怎么在系统里体现出来啊
曹会计
于2017-09-09 19:39 发布 789次浏览
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李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
相关问题讨论

7月做进项税额处理,8月做进项税额转出处理,补交增值税
2017-09-09 20:00:22

您好,不需要填写,写在正常的进项转出里即可。
2017-09-10 00:42:40

你好,就是附表二的进项税额转出栏次
2017-09-09 20:22:47

您好,不需要填写,写在正常的进项转出里即可。
2017-09-10 00:42:35

借:原材料贷:应交税费
2018-07-02 07:17:14
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