送心意

恩熙老师

职称6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验

2019-01-12 10:52

账务上:借:费用  贷:应交税费-进项税转出 
申报:填在附表二进项税转出栏次

Learning..... 追问

2019-01-12 10:59

账务上该不该呢怎么做,发票入账时,借商存商品,进项额,贷,应付账款,

Learning..... 追问

2019-01-12 11:00

转出时该怎么做呢

恩熙老师 解答

2019-01-12 11:03

你好,我刚回答的就是转出呀

Learning..... 追问

2019-01-12 11:07

那请问我的商品不是入多了,本来都没进来这么多的

Learning..... 追问

2019-01-12 11:08

结方都作废了,等于没有进来这批库存存商品

恩熙老师 解答

2019-01-12 11:09

你好,需要他重新开具一张发票给你

Learning..... 追问

2019-01-12 11:13

已经开错了,我认证了,对方重新开的那张都不一样的商品跟数量啊

恩熙老师 解答

2019-01-12 11:16

重新开一张一样的发票,开票项目、数量、金额一样

Learning..... 追问

2019-01-12 11:24

本月是有一张一样的税额,也认证的了,那我要怎么去做这笔呢?

恩熙老师 解答

2019-01-12 11:29

你之前转出时分录,借:费用  贷:转出 
现在取得发票:借:费用 负数    借:进项税

Learning..... 追问

2019-01-12 11:48

您的意思是直接把税额做到费用里面去,后面收到同税的税额再用负数?

恩熙老师 解答

2019-01-12 11:54

你好是的,进项税转出进费用或者成本,比如你当时是购买的原材料,现在借方就是原材料,当时是费用,现在就进费用。

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发票退回,需要开红字发票采购方做进项税额转出,
2020-07-08 09:52:10
账务上:借:费用 贷:应交税费-进项税转出 申报:填在附表二进项税转出栏次
2019-01-12 10:52:16
您好 收到餐饮票专票,认证后,要在本期认证相符申报,也要进项转出申报
2019-07-04 20:11:22
需要的
2017-10-10 11:52:19
您好,进项发票只有认证,抵扣之后才需要进项税额转出,您还没有申报,如果该张发票不予许抵扣了,那就选择进不抵扣,也不需要做进项税额转出了。
2019-01-11 11:22:07
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