送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-09-08 16:55

我不是问的分录,是报税的时候填在哪一个项目里面

邹老师 解答

2017-09-08 16:53

借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 
借;应交税费-未交增值税  贷;银行存款

邹老师 解答

2017-09-08 16:57

你好,就是附表二的进项税额转出

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相关问题讨论
您好 纳税人应按照当期可抵扣进项税额的10%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额; 进项转出不可以
2019-09-09 14:40:05
你好,需要做进项转出,然后做福利费。你之前做的是库存商品吗?
2021-10-12 14:14:57
是, 进项税额转出也需要进发票勾选系统进行税额转出。
2021-09-07 14:59:38
你好 可以  可以这样处理的 
2021-03-15 11:34:23
你好 意思原来的蓝字发票是可以正常使用了吗 。 你要找专管员给你删除了
2020-05-29 15:00:04
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