- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2017-09-08 13:41
不用填写。
相关问题讨论

你好,认证与抵扣是同步的
认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25

你好,不体现在申报表的
2017-04-08 15:02:08

您好,前一个待抵扣进项税额是哪里来的金额呀
2023-09-27 22:32:32

我上个月已经填了纳税申报表待抵扣进项税额820。 你这个做法错误哦 这个是抵减的 在主表23减征额填写 当有应纳税额时候才能抵减
2016-03-02 15:12:40

待抵扣就是留以后抵的,申报抵扣是本期抵的
2017-05-04 19:57:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
2463024587 追问
2017-09-08 13:53
方亮老师 解答
2017-09-08 14:00