- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-04-08 15:10
但申报增值税时附表二中有个待抵扣进项税额的明细呀,这个是用来做什么呢?
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你好,认证与抵扣是同步的
认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25

你好,不体现在申报表的
2017-04-08 15:02:08

你好,需要按一定比例做进项税额转出处理
2017-08-04 17:06:44

待抵扣就是留以后抵的,申报抵扣是本期抵的
2017-05-04 19:57:04

我上个月已经填了纳税申报表待抵扣进项税额820。 你这个做法错误哦 这个是抵减的 在主表23减征额填写 当有应纳税额时候才能抵减
2016-03-02 15:12:40
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