送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-02-01 12:31

你好,扣除进项税额的对方给你开的是专票还是普票?

小脾气 追问

2023-02-01 13:19

是我开票给对方公司的发票金额是200万,对方付给我工程款200万,现在我要结转的成本是200万,还是扣除销项税的金额

郭老师 解答

2023-02-01 13:21

你好,你结转的成本为什么要看销项税额?你结转的成本是你购入发生的成本,你没有利润吗?你开出去的发票属于销售,别人开给你的属于成本。

小脾气 追问

2023-02-01 13:28

我结转的是这个工程项目发生的成本费用,这个项目目前还没有利润

郭老师 解答

2023-02-01 13:29

那就按照不含增值税的。

郭老师 解答

2023-02-01 13:29

你的成本,不能大于收入。

小脾气 追问

2023-02-01 13:32

我就在想我开了200万的发票,要不要结转200万的成本,因为之前项目成本费用发生时计入的是工程施工科目,现在要把他结转刀片主营业务成本

郭老师 解答

2023-02-01 13:33

你好,200除以(一加税率)按照这个来结转成本。

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相关问题讨论
肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
你好,同学 老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
同学你好 净利润不含增值税的哦 就是看净利润
2022-11-07 13:59:24
同学你好,因为主营业务成本的数已经是扣除存货跌价准备的60之后的金额,所以是考虑了存货跌价准备的60的;
2021-09-26 14:08:36
你这套5% 旧简易差额分录,2026 不能用了 26 年是6% 一般计税 %2B 差额扣除,分录要换新 增值税收入≠财报收入,税会差异正常、企税按财报报,税局认可 一、你这笔数新规正确分录(3200 含税,扣除 2800) 确认应收全额 借:应收账款 3200 贷:主营业务收入 3018.87 贷:应交税费 — 应交增值税(销项)181.13 计提代付工资成本 借:主营业务成本 2800 贷:应付职工薪酬 2800 差额抵减税额(26 年标准:销项税额抵减) 借:应交税费 — 应交增值税(销项税额抵减)158.49 贷:主营业务成本 158.49 二、差额开票 & 申报差异(完全正常) 发票不含税:3177.36(增值税申报收入) 账面收入:3018.87(企税汇算收入) 一减一差永久性税会差异,不用调账、不用改报表,备查台账即可
2026-04-23 12:05:33
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