做账时其他应付款的二级明细科目成负数了,改怎么调
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于2017-09-05 21:16 发布 1436次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

借:其他应收款贷:其他应付款
2017-09-05 21:17:43

你好,年末时,要把其他应收款和其他应付款涉及到同一个人要合并,看看要并在其他应收款合理,还是并入其他应付款合理,不要同一个人同时挂两个科目,这样查询比较方便
2018-11-26 22:22:07

对的
重分类就可以的
2022-01-13 18:16:10

你第一张是这样调整的,你第二种是其他应付款的借方余额,你应该是,借:其他应收款— 苏醒醒 69225.46 贷:其他应付款— 苏醒醒 69225.46
2018-11-24 16:07:46

借:其他应付款-公积金1000
贷:借:其他应付款-社保1000
2019-01-02 15:57:58
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