老师,目前公户没钱,有笔工程款一直没到账,这马上25 问
同学,你好 可以先跟老板借钱 答
所得税报表调增了,所得税报表未分配利润,这个需要 问
您好,你们调增交企税了,现在要做分录,是吧 答
老师有酒店管理系统如何记账对账实操没? 问
同学你好 这个系统没有 答
我们有个专家服务费2万多,他没有发票,我在个人给他 问
你好,可以的,按照劳务报酬代扣代缴个人所得税。 答
老师,我们与国内客户签订销售合同,客户货款打的美 问
你好,你们这个货物满足以下条件就可以办理出口退税。 1、销售对象为境外:出口货物或服务必须是销售给境外单位或者个人。 2、货物已报关离境:出口货物必须向海关报关并实际离境。进入特殊监管区域、销售给特殊区域内单位生产耗用等特殊情形,也视同出口。 3、已完成会计销售确认:出口业务需按照企业所适用的会计制度规定,在财务上已作销售处理。 4、已按规定收汇:出口企业需按照规定完成收汇。一般情况下,应在出口之日的次年4月30日前收汇;符合特定情形的(如合同约定收汇日较晚),可提供举证材料视同收汇。 答

老师,给员工的福利分录,必须先通过计提,再进行发放吗,是不是不可以直接某某费用,贷银行/现金?
答: 可以直接管理费用-福利费 只是通过应付职工薪酬,更规范
管理人员伙食费 直接借:管理费用-福利费 贷:银行存款/现金可以吗?还是必须通过应付职工薪酬过渡?借:管理费用-伙食费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款/现金?
答: 不可以的,必须应付职工薪酬,因为应付职工薪酬他核算的内容包含福利费。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,员工福利费必须要用 应付职工薪酬-职工福利费 过一下吗?我直接 借:管理费用-职工福利费 贷:银行存款 行吗?
答: 你好1. 是的。 准则要求是走 应付职工薪酬科目过度的; 要过度哈
老师,请问一下,员工福利的发放是不是一定 要按照:借管理费-员工福利,贷应付职工薪酬-员工福利费,再借 应付职工薪酬-员工福利费,贷银行存款 这样的分录 来写,不能直接借管理费-员工福利 贷银行存款
给员工的开门红 一人200, 必须走 应付职工薪酬吗分录 借管理费用 福利费 贷银行存款,这么做不行吗必须要 借管理费用 福利费 贷应付职工新酬吗





粤公网安备 44030502000945号


