- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-08-30 12:19
分开写吧
相关问题讨论
你好你这个借贷方冲抵之后借方有一
这样子的话是借本年利润1贷管理费用1。
2024-09-12 15:28:39
你好,您的分录处理是正确的
2019-03-05 21:27:31
您好:计提时姐借:管理费用 贷应付职工薪酬–工资 发放时:借应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 其他应收款–社保–公积金–个税
2019-03-12 17:24:53
借管理费用 负数 借银行存款,你之前没有计提么?
2019-07-10 15:36:26
你好,可以这样做的了
2019-02-13 11:59:51
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矫情...不是我的范... 追问
2017-08-30 12:21
袁老师 解答
2017-08-30 12:31