是这样的,1月份购入一批固定资产,当时入的就是固定资产,而且从1月份到现在已经提了大半年的折旧的,但是对方单位在1月份开票并且已经认证之后,作废了这批票,现在对方给重新开票了,要怎么做账
慈祥的小蚂蚁
于2017-08-29 16:54 发布 616次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-08-29 16:55
你好!简单的方法就是把重新开的票贴在1月份那里去
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你好!简单的方法就是把重新开的票贴在1月份那里去
2017-08-29 16:55:32

你好!简单的方法就是把重新开的票贴在1月份那里去
2017-08-29 16:55:30

您好
固定资产实际收到是什么时候
2020-04-07 10:58:04

同学你好
冲之前的固定资产然后重新做
2022-06-07 13:49:06

你开红字信息表给对方,对方给你开负数发票
作废抵扣?你抵扣的时候对方作废了?
2019-02-15 11:15:27
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