在1月份抵扣了12月份的票,所以1月份未交增值税,但是那张发票未做到1月份,期初数也没建这笔款,那在1月份怎么做这笔进项税呢?因为那张12月份的发票是做到12月份的成本的
同舟之情
于2017-08-23 14:59 发布 844次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

你好,借,主营业务成本 贷,应交税费~应交增值税~进项税额转出 只要这笔分录就可以。
2019-03-19 11:52:49

你好 做转出:1.借:成本费用
贷:应交税费一应交增值税(进项转出) 2,。 借:应交税费一应交增值税(进项转出)
贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 在结转 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费一未交增值税 你转出了就要缴纳增值税的
2020-04-24 19:18:50

第2笔不对,先入库再结转借:库存商品 80000
应交税费-应交增值税-进项税8000
贷:银行存款88000
借 主营业务成本:80000
贷:库存商品 80000
2020-04-03 11:02:59

你好!你不需要单独做这个进项税的。你只需要看1月抵减了之后要不要交税
2017-08-23 15:01:07

你好,专票不可以一部分留的,一部分交税
2020-04-22 10:19:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息