公司其中的一项“应收账款”是26000元,上个月公司的其中一个股东就说这项应收账款就直接抵材料款给他,也就是说这个股东去进那个老板的材料直接抵掉公司这26000元的应收,这个怎么做分录啊

小东西
于2017-08-23 08:50 发布 815次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-08-23 08:52
借:原材料贷:应收账款
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借:原材料贷:应收账款
2017-08-23 08:52:15
二级科目这两个挂的是一个吗?如果是的话,现在就可以做,
借应付账款
贷其他应收款。
2022-04-01 08:58:58
你好,是的,借方是原材料,没有付款计入应付账,付款了计入银行存款等科目
2017-09-25 10:48:08
你好,可以的,可以这么做。
2021-12-27 16:46:08
你好,没有发票付款了应当计入预付账款
付款借;预付账款 贷;银行存款
取得发票 借;原材料 贷;预付账款
2018-08-03 12:04:39
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