你好老师,我们公司是做手机液晶显示屏的,购买的机 问
那个直接计入制造费用 答
请问老师,土地增值税增值率20%以内免交土增税,公司 问
公司出售在建工程时,该政策不适用。 答
请问老师,拆迁补偿费是否有缴纳1%增值税及1%企业 问
若是一般纳税人,拆迁补偿费 ,不涉及缴纳1%增值税及开具1%企业所得税发票的政策 答
外购的消耗性生物资产包含运输费吗 问
外购的消耗性生物资产成本包含运输费。 答
公司付款给员工采购,后面剩余部分员工微信转款(实 问
您好,这个的话,财务费用,就行 答

老师,我们是销售方,上个月给开了5000的发票。借:预付账款。贷:主营业务收入,应交税费-销项税。如果这个月做了红冲。分录应该怎么做呢。是这一摸一样的分录,做红字么?
答: 借:预付账款。负数 贷:主营业务收入,负数 应交税费-销项税。负数
老师,应收账款分录 借:应收账款一应收工程款一兴居物业 贷:主营业务收入 应交税费 购进材料分录 借:库存商品 贷:预付账款一材料款一联创公司这样做对吗?
答: 你好,可以的,可以这么做。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
律师事务所原先不能开发票但是有收入分录为借银行存款20000贷预付账款-律师费2000;现在可以开发票了分录借预付账款-律20000贷主营业务收入29126.22、应交税费873.78,这样对不对
答: 你好!你把预付改成预收就对了


竹子 追问
2021-12-27 16:58
郭老师 解答
2021-12-27 17:09