老师,我们是销售方,上个月给开了5000的发票。借:预付账款。贷:主营业务收入,应交税费-销项税。如果这个月做了红冲。分录应该怎么做呢。是这一摸一样的分录,做红字么?

特立独行的朵朵酱
于2020-06-23 10:56 发布 1000次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-06-23 10:59
借:预付账款。负数 贷:主营业务收入,负数 应交税费-销项税。负数
相关问题讨论
你好,是实现收入分录吗
2017-11-09 12:57:43
借:预付账款。负数 贷:主营业务收入,负数 应交税费-销项税。负数
2020-06-23 10:59:11
你好,可以的,可以这么做。
2021-12-27 16:46:08
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
2021-11-17 10:10:53
你好!你把预付改成预收就对了
2017-10-19 20:45:27
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号



特立独行的朵朵酱 追问
2020-06-23 11:24
maize老师 解答
2020-06-23 11:31
特立独行的朵朵酱 追问
2020-06-23 11:34
maize老师 解答
2020-06-23 11:46