没有认证的7月份的进项8月份可以认证了用哈。那这样的话截止到现在进项是40000,我们销项税开了110000,开负数6万。那这样我们是不是还差10000元的进项税啊。怎么在合理控制税负的情况下交税,我们是制造车的。假如税负是3我怎么交税。麻烦老师说下。谢谢了
小敏
于2017-08-18 10:49 发布 833次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-08-18 12:29
根据这个倒推进项吗
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根据这个倒推进项吗
2017-08-18 12:29:22

你好,增值税等于销项-进项,你没有销项有进项不用缴纳的
2022-03-03 13:47:56

你好 有未开票收入没确认的要确认收入交税
2019-01-02 16:47:08

有销项时发票认证了,是借应交税费――应交增值税――进项税额,贷应交税费――待认证进项税额
2019-06-17 07:05:50

借应交税费 应交增值税进项税额 贷应交税费 待认证进项税额
2017-12-10 11:09:10
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小敏 追问
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