老师,请教你一个问题,我们10月份的工资是11月份发 问
你好算不出来,应该是根据系统计算的为准,也就是个人所得税钥匙在下个月工资里扣除 答
老师,公司注销的时候给股东退实收资本,是一定要按 问
不能想退给谁就退给谁,法定优先按比例退,特殊情况需合规约定与确认。 答
总利润和现金总账对不上 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师,有电话答疑吗❓电话 问
同学你好 有的,直接去电话答疑那里提问 答
郭老师昨天有给你对话,协会给这个公司开项目名称 问
您好,郭老师现在不在线,我来回答一下好不好,是的,分类编码选择“未发生销售行为的不征税项目”,项目名称选“不挂钩的财政补贴收入”,这样选择是正确的。 答

抖音推广费要这么记吗?1.借:预付账款-其他贷:银行存款2.管理费用-广告费贷:银行存款
答: 推广费的话是放在销售费用处理的,而不是管理费用。
支付了后三个月的广告费,也开了发票,后三个月需要分摊吗?分录:借:预付账款 贷:现金或银行存款,然后当月分摊时再借:管理费用,贷:预付账款,这样做法是对的吗?
答: 你好,分录是 借:待摊费用 贷:现金或银行存款,然后当月分摊时再借:管理费用,贷:待摊费用
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
为什么题目中没有提到是哪个部门,就是说用银行存款支付广告费84000元,我写的借管理费用,老师说是错的?那一般这个广告费用应该记到哪里去呢?
答: 你好 一般广告为了销售宣传的话 是计入销售费用核算的
12月份缴纳的一年的房租,是不是应该12月份的做借:预付账款 贷:银行存款 再1月份开始做借:管理费用 贷:预付账款,还是从12月份就开始平摊做借:管理费用 贷:预付账款?
请问老师,企业预付一年的租金12000元。支付时:借预付账款12000 贷银行存款12000。再分月分摊时,分录是:借:管理费用-租金1000 贷预付账款1000是吗
请问老师,企业提前支付一年的租金假设1200一年,分录是这样吗?一次支付一年租金时:借:预付账款1200 贷:银行存款1200 按月计提时 借:管理费用-租金 100 贷:预付账款100
老师,我想问下,我们7月已付租金,做的分录为借:预付账款,贷:银行存款,但我们租金发票没到,现在要计提7月的租金,分录应该是借:管理费用-租金,贷什么呢?









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燕儿飞 追问
2017-08-17 10:47
邹老师 解答
2017-08-17 10:47
燕儿飞 追问
2017-08-17 10:50
邹老师 解答
2017-08-17 10:52
燕儿飞 追问
2017-08-17 10:53