送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-08-16 17:43

最好从2月前建账啊

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最好从2月前建账啊
2017-08-16 17:43:12
公司2010-2012年这几年内账都没有做,准备2013年1月份开始做,现在公司提供了2012年12月底现金,银行,各个往来单位的应收应付余额,只有这几个账户的真实余额,准备做我2013年1月份开账的期初数,那这个怎么把期初数做平呢????这个现金和银行余额对应哪个科目呢我想把它入把实收资本中去可以吗,应收应付又怎么做呢,还有其它应收款借支那一块????
2017-06-11 21:03:10
你好,期末结转,之后就可以继续做下月凭证了
2019-11-07 06:56:51
你好,首先需要盘点资产的金额并核实负债的金额,资产和负债的差额扣除实际收到的投资款(投资款计入实收资本科目)计入利润分配-未分配利润科目。
2020-02-26 10:04:33
你好 都计入在建工程 完工后计入借固定资产贷在建工程 然后投入使用的次月开始计提折旧
2019-06-03 10:51:19
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