- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

借:应付账款贷:营业外收入
2017-08-16 09:07:12

借利润分配贷,应付账款
补这个
2020-11-19 17:40:28

你好,只能是重新建账?
你少了期初数据应当不平衡的
2017-05-05 15:50:03

你好
虚增的业务的吗
2023-12-29 12:46:32

您好,应该查出具体原因,再进行调整。或者先调整记入待处理财产损溢,再查明原因进行处理。借:应收账款,7870,贷;待处理财产损溢,7870。借;应付账款,3460,贷;待处理财产损溢,3460。
2018-03-11 14:23:43
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