因为公司没业务,一直亏损,现在也没什么事,所以就暂时不发工资的,只交社保和公积金,这个个税和分录怎么处理,还有工资表上应发工资额里面填不填呢,还是填社保和公积金之和老师,公司没业务,暂时放假一个月,不发工资,只交社保和公积金的话,这个要怎么处理,直接按照发放的社保和公积金做费用处理吗,工资不管,?个税又怎么处理
YL
于2017-08-15 11:09 发布 1392次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-08-15 15:51
老师,1.我的意思是本月员工没有工资收入,不是说本月不发,以后补发的情形,我说的那种情况直接报税处理,零申报,没有问题的吧
2,如果按照您说的,本月不发以后发的情形,报个税时只需要将工资计提出来进行报税处理,以后缴纳的税费是按照当时计提的税费缴纳还是需要交滞纳金,老师
相关问题讨论

1、计提工资、社保和公积金时:借:各种费用一工资
一社保( 公司负担)公积金(公司负担)
贷:应付职工薪酬--工资
一社保(公司负担)一公积金(公司负担)2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬工资
贷:银行存款
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金 (个人负担)应交税费应交个人所得税3、支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬-社保(公司负担)
一公积金(公司负担)其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金 (个人负担)应交税费一应交个人所得税贷:银行存款
2019-02-12 12:59:59

你好 ; 没有发放的工资 挂在应付职工薪酬-工资 贷方放着就行了。
2021-10-12 10:34:24

发放工资缴纳社保和公积金分录:
计提借:成本费用科目
贷:应付职工薪酬
支付:借:应付职工薪酬
贷:银行存款
其他应付款--个人社保
个人公积金
支付社保和公积金:
计提借:成本费用科目
贷:应付职工薪酬
支付:借:应付职工薪酬
其他应付款--个人社保
个人公积金
贷:银行存款
2019-04-03 14:30:49

你好, 借管理费用-工资36200-社保1980_公积金 900 贷应付职工薪酬-工资36200-社保1980-公积金900
借销售费用-工资8900-社保440-公积金200 贷应付职工薪酬-工资8900-社保440-公积金200
2019-11-10 21:13:15

计提借:管理费用(公司部分) 贷:应付职工薪酬
交社保借:应付职工薪酬(公司)其他应收款(个人) 贷:银行存款
发工资借:应付职工薪酬(应发) 贷:其他应收款(个人社保) 银行存款(实发) 应交税费(个税)
2020-05-19 23:15:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
YL 追问
2017-08-17 17:45
李爱文老师 解答
2017-08-15 11:10
李爱文老师 解答
2017-08-15 16:50
李爱文老师 解答
2017-08-17 17:47