送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-08-11 16:15

你好!你应该借应收账款。

2.20 追问

2017-08-11 16:24

6月份的应收余额已经是-1080元  我7月还做应收吗

宋生老师 解答

2017-08-11 16:26

你好!是啊。你6月是负数,这个月做就冲减了。正好为0

2.20 追问

2017-08-11 16:41

7月份没有开发票  银行又有流程2888元进来 那我还是做 银行存款跟应收账款吗   
那4月份那笔分录就没有必要去调了对吗? 
其实4月份应该是做预收账款才对的  没有开发票。

宋生老师 解答

2017-08-11 16:42

你好!你要看那个2888是因为什么收到的

2.20 追问

2017-08-11 17:02

我看了  2888元是6月份的开票收入  应该挂应收的  但是会计做了现金收入   我现在改怎么调

宋生老师 解答

2017-08-11 17:03

你好!你借应收账款 贷现金 
然后借银行存款 贷应收账款。

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相关问题讨论
你好,按照你开的发票做收入,确认收入
2020-07-01 17:17:05
你好!你应该借应收账款。
2017-08-11 16:15:49
你好,是的,也是可以的,
2020-02-23 10:41:58
你好,借;应收账款 100 贷;预收账款 100 做这个调整分录
2019-03-27 13:42:26
你好,之前挂预收借方吗,借预收负数借应收
2021-05-22 15:43:08
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