送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-05-28 22:36

您好,您这个分录应该是应收预收同时挂账,现在对冲。

欣悦 追问

2020-05-28 22:41

老师  应收的借方2万为什么要冲掉呢?什么业务?

小林老师 解答

2020-05-28 22:45

您好,可能是企业一家客户应收预收同时挂账了,导致虚增资产和负债,现在为了核对往来,将虚增往来进行抵消。

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你好,是的,也是可以的,
2020-02-23 10:41:58
你好,借;应收账款 100 贷;预收账款 100 做这个调整分录
2019-03-27 13:42:26
借:应收账款100 贷:预收账款100
2019-03-27 13:42:31
你好,学员,可以的,没问题的
2022-01-16 18:22:27
你好 预收账款是提前收到货款,未收到发票时候做的。现在对方要求开全额发票,再支付余款 借:应收账款 借:预收账款 贷:主营业务收入
2020-05-28 23:04:14
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