送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-08-10 18:33

你是按扣除费用前的金额开票还是按扣除费用后的金额开票呢

宏伟^_^ 追问

2017-08-10 18:39

@会计学堂老师--李:是按扣除前金额开票

李爱文老师 解答

2017-08-10 18:40

那么少回来的钱就是你们的销售费用处理,要求对方开票。

宏伟^_^ 追问

2017-08-10 18:45

@会计学堂老师--李:我们进货的厂家会给我们一些这些费用的补贴,那这部分补贴呢?我该如何做帐?

李爱文老师 解答

2017-08-10 18:48

可以冲减自己的销售费用处理

宏伟^_^ 追问

2017-08-10 19:10

@会计学堂老师--李:收到厂家的补贴,分录是借:银行存款   借:财务费用(负数)    对吗?

李爱文老师 解答

2017-08-10 19:12

不是财务费用,是冲减销售费用的金额

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相关问题讨论
你是按扣除费用前的金额开票还是按扣除费用后的金额开票呢
2017-08-10 18:33:49
暂估入账时: 借:库存商品 贷:应付账款—暂估应付款账 次月初作相反的会计分录予以冲回: 借:应付账款—暂估应付款账 贷:库存商品 实际收到票时: 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项) 贷:应付账款
2019-12-26 14:45:07
这种情况可以通过应收款的贷项凭证来登记,会计分录是:应收账款——借方,应付账款——贷方,成本分录是:未完工产品——借方,应收账款——贷方。这种情况也有可能发生假发票等违法行为,发生此情况时,可以采取各种措施,比如提升流程的审查力度,严格界定发票开出的时间点等。
2023-03-11 11:39:39
您好,分录,借:其他应收款-老板,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2017-01-07 10:27:26
没有收款记入应收账款。没有开发票的收入记录,无票收入。借应收账款贷主营业务收入应交税费。 下个月开票时,把这个收入红冲再做一笔,这个收入就对了。
2023-05-05 13:56:05
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