销售的是8-10月的,不可以平摊到三个月吗公司付给供应商钱20万(收到发票),当月只计入5万到主营业务成本,怎么做账务处理?
Sabrina
于2017-08-09 09:57 发布 570次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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您好,您这过程中虽然没有直接收货,但是您还是需要通过库存商品过渡的,就和我们一般的采购回来再销售的做法是一样的
2019-08-28 20:36:57

你好,收入不是平摊,而是按你每个月实现多少销售收入确认的
借;主营业务成本 贷;预付账款 5
2017-08-09 09:58:32

这个的话 是冲减库存商品
不过 这些库存商品 你们已经对外卖出的话 直接冲减主营业务成本 就可以了
2020-07-12 08:52:48

您好,做主营业务成本借方红字。
2017-10-05 14:50:24

你好,收到现金返利正确分录是,借:现金 贷:主营业务成本 应交税金——应交增值税(进项税额转出),国税发〔2004〕136号文件进一步明确:“对商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额挂钩(如以一定比例、金额、数量计算)的各种返还收入,均应按照平销返利行为的有关规定冲减当期增值税进项税金
2016-11-11 10:36:51
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