送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2017-08-08 23:09

如果以前没有账是没有期初余额的,只有发生额数据,初始建账的流程:首先需要盘点资产和负债的金额,资产和负债的差额扣除实际收到的投资款(投资款计入实收资本科目)计入利润分配-未分配利润科目。

上传图片  
相关问题讨论
如果以前没有账是没有期初余额的,只有发生额数据,初始建账的流程:首先需要盘点资产和负债的金额,资产和负债的差额扣除实际收到的投资款(投资款计入实收资本科目)计入利润分配-未分配利润科目。
2017-08-08 23:09:48
借管理费用贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款。
2022-08-05 16:09:28
您好!计入管理费用-办公费
2017-11-04 14:43:53
对的
2015-04-30 09:38:13
你好,借:管理费用-办公费 3000 贷:银行存款 3000
2023-01-05 17:17:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...