送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-08-06 16:18

你好,收入,税额要以税局申报的申报表为准 
借;主营业务收入   贷;应交税费——应交增值税 
你可以做这个调整分录

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学员你好,每个月或者是年末将应交税费-应交增值税(销项)和应交税费-应交增值税(进项)相互结转,差额计入应交税费-应交增值税-转出未交增值税 在计提增值税时,借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 实际缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2018-01-17 11:01:04
你好,学员 借应交税费应交增值税预交未交 贷应交税费应交增值税进项税额
2023-08-16 08:05:30
同学你好,账上增值税余额和税务局申报表的增值税余额不一致,一般情况下,等把不能退税的金额结转处理后,就会一致了。
2021-06-01 22:22:29
你好,你的销项可以结转到转出未交增值税借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
2022-04-13 17:15:14
<p>期末结转 &nbsp;借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) &nbsp;贷;应交税费-未交增值税 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣缴 &nbsp;借;应交税费-未交增值税 &nbsp;贷;银行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
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