送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-08-04 16:52

你好!这个师傅不是你们公司员工?

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相关问题讨论
你好!这个师傅不是你们公司员工?
2017-08-04 16:52:09
请问,在修理厂修车开出增值税发票分录应该是:借:其他应收款 854.7 应交税费-进项税145.3 贷:库存现金1000。 收到保险公司赔款借:银行存款1000 贷:其他应收款854.7 下面分录怎么写
2015-10-12 16:53:51
单位的固定资产吗? 1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 贷:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 贷:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) 贷:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 贷:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得)
2019-03-02 20:44:50
你好,是可以抵扣的 借;固定资产 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2017-08-29 11:57:44
你好 也可以是其他公司业务的进项发票的。 不是非得要汽车进项税才可以抵扣的
2020-06-01 15:33:41
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