送心意

职称中级会计师

2015-10-12 16:53

请问,在修理厂修车开出增值税发票分录应该是:借:其他应收款 854.7   应交税费-进项税145.3  贷:库存现金1000。  收到保险公司赔款借:银行存款1000 贷:其他应收款854.7   下面分录怎么写

解答

2015-10-12 17:46

该项业务有两种处理方式:
    1、在无法得知保险公司赔款数额时,先将发生的费用计入修理费支出:
    借:管理费用
        应交税费-应交增值税(进项税)
        贷:银行存款
     当确认保险公司赔偿的具体数额时,将原多确认费用部分冲减出来:
     借:管理费用(负数)
         银行存款等科目(正数)
         贷:应交税费-应交增值税(进项税转出)(正数)
      2、在发生事故时,保险公司已经确认了保险赔偿款的具体数额,则财务处理:
      借:管理费用
          应交税费-应交增值税(进项税)
          其他应收款-保险公司
          贷:银行存款。

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请问,在修理厂修车开出增值税发票分录应该是:借:其他应收款 854.7 应交税费-进项税145.3 贷:库存现金1000。 收到保险公司赔款借:银行存款1000 贷:其他应收款854.7 下面分录怎么写
2015-10-12 16:53:51
您好!借管理费用-维修费等 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应付账款等
2017-05-08 15:31:59
您好!看对方是不是一般纳税人。如果对方是一般纳税人则可以用专用发票。 如果不是一般纳税人,就开普通发票。
2016-04-11 16:02:54
你好 借:管理费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款等科目 
2022-05-11 13:32:35
借:应交税费—应交增值税(进项税额) 借:管理费用—修理费 贷:库存现金或银行存款等
2015-09-30 16:12:21
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