老师 十二月份我们付了一笔4400的货款。但是商家 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
一般纳税人,公司把未分配利润转到资本公积里,这是 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师好,请教您,我们1月份发放12月份工资,我申报1月 问
可以的 相当于提前申报 答
老师工资和社保计提和发放的分录怎么作? 问
正常工资: 比如:工资6000,单位部分社保1000、个人部分社保自行承担500,个税15。 1.按公司的部门分配计提工资6000 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6000 贷:应付职工薪酬-工资6000 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资月份扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6000 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500 应交税费——应交个人所得税15 银行存款5485 4申报月份交社保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷: 银行存款1500 5上交个人所得税,申报工资收入6000,专项扣除填个人社保500 借:应交税费——应交个人所得税15 贷:银行存款15 答
Q1:公司给员工签订劳动合同是公司去劳务所买的合 问
你好第二个实际对的这几 答

收到多支付的预付账款,分录是借:银行存款 贷:预收账款 还是 借:银行存款 贷:预付账款?
答: 借 银行存款 贷 预收账款
预付账款8000 借:预付账款8000 贷:银行存款 老师预付账款是资产类,是预付账款增加,银行存款也增加。借:银行存款,贷:预付账款,这个分录为什么不对?错在哪里?
答: 您好,预付一般是提前支付,用采购商品或服务冲预付
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
预付款借:预付账款19468贷:银行存款19468支付剩款:借:应付账款10000贷:银行存款 10000预付账款19468这笔分录对吗?
答: 分录有问题,第二个借贷不平







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李老师 解答
2017-08-04 13:00
李老师 解答
2017-08-04 13:03