还有 有一笔款 付给供应商了 但是出于某种原因,供应商不给我们开票了,也确定开不来了,怎么处理呢我现在挂在预付里面

honey
于2017-08-03 17:42 发布 705次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,挂账预付账款
或者计入原材料或库存商品等科目核算,汇算清缴因为没取得发票做纳税调整处理
2017-08-03 17:42:49
你好 你们合同怎么签订的 ,最好是按合同来付款保持三流一致; 具体是什么原因 让对方出证明然后出具委托收款书盖章
2019-06-12 13:46:43
你好,可以的。
你们自己协商的
2020-06-28 10:40:53
你好; 不可以的。这样是虚开发票的
2021-11-15 17:42:40
你好 那么久开的发票了 你问下供应商是不是已经上传了
2020-05-06 16:30:45
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