- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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你好,请问是哪个课程的? 业务几?
2017-08-03 10:06:13

您好,不正确,应该是应交增值税=销项税额-进项税额+进项税额转出
2018-08-02 19:52:53

你好,应交增值税=销项税额—进项税额
2019-06-29 20:43:03

1.购进材料,发票116万,专票,税16
借:原材料100
应交税费~增值税~进项税额16
贷:应付账款116
2.比如购进材料,后管理不善毁损,进项税额转出
借:管理费用
贷:应交税费~增值税~进项税额转出
3.当期进项过多,有部分进项没抵扣
借:应交税费~增值税~待抵扣进项税额
贷:应交税费~增值税~进项税额
2019-02-20 23:32:05

你好,当月应交增值税=销项-进项-留抵+进项税额转出
2019-11-04 10:14:52
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