老师,请问我智能配单之前就需要收集所有单证还是 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我们其他应付-法人 借方余额挂了1680万,实际 问
可补票部分:购物卡找售卡方补开预付卡发票,利息让法人去税局代开贷款服务发票,凭票入账并按规定扣除 / 代扣个税。 回扣部分:无法合规入账,若为真实佣金需对方代开经纪代理发票,超比例或无票部分需纳税调增。 应急平账:法人先转回资金冲减借方余额,避免被认定为股息红利补缴 20% 个税。 风险提示:回扣若属商业贿赂,存在行政 / 刑事风险。 答
现金流量表根据银行存款明细账登是吗 问
不是,现金流量表不能直接根据银行存款明细账登记,需结合多类账簿和凭证分析填列。 现金流量表的编制基础是现金及现金等价物,包含库存现金、银行存款、其他货币资金,以及期限短、流动性强的投资。编制时要区分经营、投资、筹资三类活动,需对照记账凭证判断资金性质,再结合银行存款明细账、库存现金日记账、总账及相关科目(如应收账款、应付账款、固定资产等)的数据进行归集和调整。 答
老师,我们有个供应商,账户有问题,现在就剩几百,我们 问
那个直接打现金收据就行了哈,不需要那么复杂 答
城镇土地使用税和房产税信息都采集完了,也提交了, 问
你前面的方框写上再提交 答

以前当月工资 当月发 所以月末算成本分配工资费用时,就用当月数直接分配了 但是从七月开始,七月工资八月发 八月中旬7月工资表才能造出来 那么我七月份就没有数据了 怎么分配工资费用呢
答: 你好!这个跟发工资没关系啊。你还是跟以前一样做就好了。只是应付职工薪酬有余额而已
算成本分配工资费用的问题 以前我们是当月工资 当月发 所以月末算成本分配工资费用时,就用当月数直接分配了 但是从七月开始,七月工资八月发 八月中旬7月工资表才能造出来 那么我七月份就没有数据了 怎么分配工资费用呢
答: 你好,你计提了就有数据了,没有发放没有关系,计提了就有应付职工薪酬的贷方发生情况 可以根据这个数据来分配
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
之前是当月计提发放上个月的工资的(比如9月计提发放8月工资),现在想改成当月计提当月工资下月发放,这样在改的当月会出现两笔计提工资分录,可以这样做吗,当月成本费用不是会有影响
答: 您好!可以的。这个没关系。








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