送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-08-01 19:12

暂时不能做费用。如果这个月一定要做制造费用,下月来发票时再冲销。再按正确的发票金额入账处理

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相关问题讨论
暂时不能做费用。如果这个月一定要做制造费用,下月来发票时再冲销。再按正确的发票金额入账处理
2017-08-01 19:12:08
如果正式生产了,个人认为还是借:预付账款
2015-12-25 14:00:25
你好,预付账款明细是对方公司名称的
2017-04-06 08:51:07
你好,还没收到发票,可以先按你上面这样处理 今后取得发票,把计提分录红冲,然后根据发票入账 
2021-03-29 17:54:11
是的,只能做调整分录而不是红字更正 借:应付账款 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2020-09-19 17:46:44
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