老师您好 这个是关于我们租房时,预交房租和来票时的账务处理,其中包括进项税额转出的部分,老师帮忙看看这一套分录做的对吗,还有最后计算的摊销值不知道对不对,请老师帮忙看看,还有这个房租缴纳的时候就是根据含税的价格大概计算的价钱,现在房租的发票开来了,总价钱要比实际支付的少,但后续还有房产土地税,附加税也都需要放在我们的房租里面扣除,可是那部分钱我们应该是没有发票的吧,因为是房主去交(房主是企业),那我后续改怎么入账?

玩的新鲜
于2017-07-31 13:49 发布 942次浏览

- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
计入相关费用吧
2017-08-04 16:20:23
计入相关费用吧
2017-08-04 16:18:38
同学你好,分录如下
借:应交税费-应交增值税(进项转出) 23000
贷:应交税费-已交增值税 13000
应交税费-应交增值税(进项税) 10000
借:应交税费-已交增值税 13000
贷:银行存款 13000
2021-12-06 00:31:13
你好
借成本费用
贷进项转出
2021-06-24 16:09:39
转出 借库存商品等贷进项转出 应交时 借应交税费贷银行存款
2020-01-06 16:47:25
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