外购的产品本来是给客户上样的,暂时不收客户的钱,有30多万,当时做的分录是:借:长期待摊费用,贷:主营业务收入 应交税费-销项税,然后做了视同销售的处理申报成功了,然后这个月我们经理说我们明明没有收客户的钱如果这样做的话相当于是虚增了收入,后来就调整了:借:长期待摊费用 贷:库存商品,应交税费-销项税,那这个月申报的时候该怎么调整申报表呢

好好学习
于2017-07-30 15:15 发布 1391次浏览
- 送心意
田老师
职称: 会计师
相关问题讨论
这个做无票销售红字申报,但是可能要去税局沟通一下
2017-07-30 15:25:46
支付的一年内房租计入期间损益中,一年以上房租计入长期待摊费用。
2015-06-15 07:51:43
<p>你好,就不存在结转损益的事情了 &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>
2016-07-27 15:59:38
你好 如果你知道金额可以先做进去 后期发票到了 你就贴进去
2019-05-10 08:12:56
你好,费用化支出是需要计入管理费用——开办费核算的
2018-04-08 14:08:19
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