上个月一共付了49216.5元工资 也计提了这么多的工资 然后出纳另外预支了100000付工资 就做的分录是借应付工资 贷银行 就变成了负数100000 怎么做才好

直率的大炮
于2017-07-30 14:56 发布 857次浏览
- 送心意
田老师
职称: 会计师
2017-07-30 15:06
出纳下个月归还了这100000 那我要怎么做分录啊
相关问题讨论
多做一个分录,借:管理费用等 100000 贷:应付职工薪酬--工资100000
2017-07-30 15:03:20
你好,你是多支付了吗。
2022-11-22 10:53:44
你好,可以做计提相同分录,金额负数
或相反分录,金额正数
因为冲销是把之前的分录冲到0
所以可以是相同分录,金额负数
或相反分录,金额正数
计提 借;管理费用等科目 贷应付职工薪酬
冲销 借;应付职工薪酬 贷;管理费用等科目
2018-09-02 21:08:16
同学,你好,可以按负数冲
2020-03-08 11:13:04
退单正常一般以工资额为限进行扣款,你说的负数原因是什么,对员工的罚款吗?
2017-09-24 10:44:34
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