送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-07-29 16:19

但是发票上是相加之后的余额,而且收到发票后我冲减的是预付账款_厂家,要把返利入到库存商品里吗?我想要一个完整的分录,这个板块我一直搞不懂

何梦洁 追问

2017-07-29 20:02

老师,我没明白,比如我们已预付厂家200万,这个月应返利5000,车发票到了,一个原价12万,一个折扣价5000元,我要把返利体现出来,那么我的完整分录是什么?

李爱文老师 解答

2017-07-29 12:59

按原价做采购应付账款的数据,再按返利抵减应付账款的数据处理

李爱文老师 解答

2017-07-29 18:46

可以用“预付账款——XX厂家”进行核算,预付账款是先付款后收到货。

李爱文老师 解答

2017-07-29 20:17

是不是反现金,返现金就做收入处理。

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但是发票上是相加之后的余额,而且收到发票后我冲减的是预付账款_厂家,要把返利入到库存商品里吗?我想要一个完整的分录,这个板块我一直搞不懂
2017-07-29 16:19:08
您好,账上还是正常寄固定资产,按月折旧,然后交所得税时可以一次性作为成本费用扣除,借固定资产贷,银行存款折旧时借管理费用等贷累计折旧
2020-06-30 15:09:49
同学你好,分录如下: 借:管理费用/制造费用 贷:应付职工薪酬 7000 借:应付职工薪酬 7000 贷:主营业务收入 应交费用-应交增值税(销项) 贷:主营业务成本 贷:存货
2022-01-11 16:11:56
你好,采购的税点可以通过税金及附加——发票税点核算,借;税金及附加——发票税点,贷;银行存款 销售收取的税点可以通过其他业务收入——发票税点核算,借;银行存款,贷;其他业务收入——发票税点
2019-08-23 13:45:40
进货充电器2800件,不含税价4.8元该怎么做会计分录
2015-10-24 14:40:05
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