老师,请问其他应收或其他应付是负数,怎么调整 问
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
公司做员工宿舍,这个打井的费用计入管理费用还是 问
你好,这个金额有多少。 答
建筑公司和甲方签订的总合同A缴纳印花税,然后把A 问
要,B合同还要再次缴纳印花税 答
老师:员工收了公司营业款没有存回公司,公司去法院 问
你好,这个没有什么影响,不用担心。 答
老师,个体工商户一直是定核征收,5月份开了15万的安 问
你好核定的金额是多少啊 答
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本月没有收入 ,结转损益时借 本年利润22874 贷 管理费用 工资22559 管理费用 其他280 财务费用35本期利润怎么结转是借 利润分配 未分配利润22874 贷 本年利润 22874吗?
老师,年底分红有个科目是走利润分配-应付利润,还是走利润分配-未分配利润呢?还有计提的个税如果是公司负担可以转管理费用吗?
您好老师,2019年12月计提未到期责任准备金:借:管理费用 贷:未到期责任准备金 (担保收入的50%)2020年1月转回:借:利润分配-未分配利润 贷:未到期责任准备金 是这样吗?????

