有个无票收入 预缴了6万元的增值税 2万元附加税+企业+印花之前开的票60多万元说的是之前开的无票收入是60多万元这个月开了30多万的票 还用在交税吗
既来之,则安之
于2017-07-28 13:33 发布 852次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-07-28 13:34
你好,还需要针对这30万另外纳税的
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实际缴纳增值税时再计提附加税。
2020-01-12 19:41:37

如果只是预交,只要这样账务处理的
2020-06-04 11:23:39

你好 需要正常计提增值税 然后抵扣预缴的税金
2020-07-10 10:29:13

你好,还需要针对这30万另外纳税的
2017-07-28 13:34:55

同学,可以抵减,直接按你实际缴纳的减
2019-03-22 13:10:00
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