咨询下,针对应收票据,----------(1)到期无法承兑(商业 问
你好,是的,会计分录也是对的 答
老师,我刚接手一家一般纳税人,请问,我在电子税务局 问
同学,你好 不行哦,要取得发票,是和与企业经营相关的,才可以抵扣 答
红冲1年前错开的发票,需要注意什么?跟当月错开发票 问
是的,跟当月错开发票的红冲流程一样 答
老师请问公司给对方公司开了一张457891的发票?需 问
你好这里最好带着课程证明 答
老师,你好,销售二手房合同价低于评估价,该怎么做账 问
按合同价确认为收入 答

公司代别人交的社保公积金怎么入账呀?要在工资表里做吗?
答: 您好,上交时,借,其他应收款,贷,现金或者银行存款,不用做到工资表的,收回来时,借,现金或者银行存款,贷,其他应收款。
老师,我是小白,想问下,我们人事交社保和住房公积金的时候日期忘了改了,本来是从5月份开始给他交的,结果现在从4月份开始给他交,但是他4月份还没有来,没有工资,我这个要怎么入账啊
答: 你好,4月入账时可以先挂在其他应付款,5月再把其他应付款冲掉。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
每月计提工资、社保、公积金,但只交了社保、公积金,未发工资的分录怎么做计提时:借:管理费用-社保、公积金、工资 ,贷:应付职工薪酬-社保、公积金、工资缴纳社保、公积金时:借:应付职工薪酬-社保、公积金 , 贷:银行存款、其他应收款-社保、公积金(个人部分)那么未发的工资怎么处理
答: 你好 ; 没有发放的工资 挂在应付职工薪酬-工资 贷方放着就行了。









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