送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2023-01-14 13:18

你好,正常情况下,应付职工薪酬余额是不会在借方的
在借方余额,可能是少计提了或者多发放了

雪云微 追问

2023-01-14 13:19

现在查原因来不及了,能先按负数报税吗?下个月再调账。

邹老师 解答

2023-01-14 13:20

你好,需要及时查明原因,然后做相应调整才是的 

雪云微 追问

2023-01-14 17:23

好像是之前现金补发以前年的工资,付多了。咋处理?

邹老师 解答

2023-01-14 17:24

你好,以前年的工资,付多了,多付的工资有退回吗? 

雪云微 追问

2023-01-14 17:36

没有退回,刚发现付多了

邹老师 解答

2023-01-14 18:27

你好,没有退回,刚发现付多了,那就在  应付职工薪酬  的借方挂账,暂时不做调整啊 

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相关问题讨论
您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
2022-04-07 10:57:11
你好,直接写应付职工薪酬工资就可以的。
2023-01-06 10:10:48
你好,是根据工时比例进行分配吗? 
2022-04-24 09:13:21
同学你好 这个就是工资除以应出勤天数乘以实际出勤天数
2022-04-02 16:40:46
负数的话肯定是不可以的。
2022-04-01 14:56:24
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