因某些原因,员工在22年5月报销费用,6月取得的银行回单上备注是费用报销,之前的财务已经入账为借:管理费用,贷:银行存款,但是截止至23年1月份都没有取得相应的费用报销发票,这种情况该怎么处理呢?
一一一!
于2023-01-14 00:02 发布 531次浏览
- 送心意
小默老师
职称: 中级会计师,高级会计师
相关问题讨论

你好同学,如果在汇算清缴前不能取得发票,只能做纳税调增的
2023-01-14 00:03:50

做2笔,借库存现金 贷银行,借管理费用 贷库存现金
2020-06-30 12:54:57

你好 你实际应该做什么分录 ?你写错了?
2019-12-20 17:24:01

对呢,一个是内部审批单,一个是外部记账单
2020-04-04 23:01:00

你好吗,这样做分录可以的
2020-07-27 15:27:45
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