公司给员工在人寿买商业保险,比如先付先买40000块钱,收到专票,然后再每个月从员工的工资里面扣出来这个钱???这样操作下来怎么做会计分录啊????收到专票可以抵扣吗?

pdd
于2017-07-26 11:58 发布 938次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2017-07-26 12:18
你好,发票不能抵扣,分录,购买时,借:其他应收款 贷:银行存款,工资扣回,借:应付职工薪酬 贷:其他应收款
相关问题讨论
您好!这样的不能抵扣
借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利。
2017-03-15 14:48:54
你好,发票不能抵扣,分录,购买时,借:其他应收款 贷:银行存款,工资扣回,借:应付职工薪酬 贷:其他应收款
2017-07-26 12:18:03
你好,可以dikou
借销售费用
应交税费-应交增值税
贷银行存款
2021-08-16 17:49:36
按规定加计抵减的增值税,在实际缴纳增值税时,做如下分录,未实际抵减时,无需账务处理:
借:应交税费—未交增值税【实际应纳税额】
贷:银行存款【实际缴纳金额】
其他收益(企业会计准则)/营业外收入(小企业会计准则、企业会计制度)/其他收入(事业单位会计制度、民间非营利组织会计制度)【实际抵减金额】
参考文件:《关于深化增值税改革有关政策的公告》适用《增值税会计处理规定》有关问题的解读。
2021-05-18 17:52:22
同学你好,加计抵扣的进项在交税时计入其他收益或营业外收入
借,应交税费一未交增值税
贷,银行存款
贷,其他收益或营业外收入
2022-02-23 14:45:42
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