我退税发票已勾选并且在上月已在申报增值税的时候填写了附表二26栏,但是到申报退税的时候呢,发现发票与报关单不一致,我是购销方,①我应该开未抵扣还是已抵扣红字信息表啊我们。②下月申报增值税的时候,附表二我应如何填写,进项税额是否要转出呢?

小鱼儿
于2023-01-13 11:24 发布 442次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
同学,你好
已抵扣红字信息表
进项税额转出
2023-01-13 11:24:55
借 :应交税费应交增税值-出口退税,
贷应交税费应交增值税进了转出未交增值税
借转出未交增值税
贷:应交税费应交增税值-进项税额。
2024-01-12 19:35:23
您好,当月没申报出口退税,不需要做出口退税相关的分录
2022-01-16 10:38:38
你好,你准备申报退税的时候就要勾销。
是需要填入的。
2024-10-18 09:41:03
你好,同学,根据申报表与账的差额
借,应交税费~未交增值税
贷,其他收益
2022-04-06 15:00:03
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息












粤公网安备 44030502000945号


