我退税发票已勾选并且在上月已在申报增值税的时候填写了附表二26栏,但是到申报退税的时候呢,发现发票与报关单不一致,我是购销方,①我应该开未抵扣还是已抵扣红字信息表啊我们。②下月申报增值税的时候,附表二我应如何填写,进项税额是否要转出呢?
小鱼儿
于2023-01-13 11:24 发布 361次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好,不要!这栏是自动的,退税处审核完毕后,留抵税额就会转到15行
2018-10-09 12:35:20

同学,你好
已抵扣红字信息表
进项税额转出
2023-01-13 11:24:55

你好,同学。
那你直接进去农产品申报表去更改就可以了的
2021-07-02 19:39:23

按照增值税申报主表对应项目填写即可。
2015-11-04 11:47:06

附表2这个22栏这个 上期留抵税额退税 这个
2020-04-29 10:43:36
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