送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-01-13 08:46

你好,这个属于同一个业务嘛,之前这个无票收入就是3%的吗。

郭老师 解答

2023-01-13 08:47

如果是的话,9%未开具发票一栏填写负数10万
3%开具的发票填写10万正数

糖圆 追问

2023-01-13 08:55

是同一个业务,之前合同税率是9%,所以按照9%申报了无票收入,后来变更成3%,如果我这样申报的话,3%的销项税不用交税吧,我就担心这个抵不了

郭老师 解答

2023-01-13 08:57

可以试一下的,没有抵扣过。

郭老师 解答

2023-01-13 08:57

一般纳税人的可以

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相关问题讨论
你好,这个属于同一个业务嘛,之前这个无票收入就是3%的吗。
2023-01-13 08:46:50
你好,学员,新年好 可以的,可以直接冲减无票收入
2022-02-04 17:58:45
您好,你不在一个年度红冲吗,不去修改之前的申报表吗
2023-07-11 16:45:00
您好,您可以在4月份纳税申报表中,将3月份应纳税额乘以1%填入“应纳税额”栏,将3月份发生的业务填入“实际发生额”栏,将3月份发生的业务额乘以1%填入“实际应纳税额”栏,并将“实际发生额”栏和“实际应纳税额”栏的差额填入“无票收入”栏。5月份纳税申报表中,将4月份发生的业务填入“实际发生额”栏,将4月份的应纳税额乘以1%填入“应纳税额”栏,并将“实际发生额”栏和“应纳税额”栏的差额填入“无票收入”栏,同时将3月份的无票收入填入“红字发票(负数)销项”栏。
2023-03-22 12:29:27
同学你好 按照对应的税率来填写 红冲的就负数红冲之后填写
2022-04-14 16:09:08
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