送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-07-25 11:50

你好!10月计提,11月发就可以了。操作的过程中,你可以等到7月份再结6月份的账的

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相关问题讨论
你好!10月计提,11月发就可以了。操作的过程中,你可以等到7月份再结6月份的账的
2017-07-25 11:50:58
您好,是的。根据权责发生制,是应该记入当月,而不是次月。
2017-02-16 18:53:58
当月计提当月的,你当月的工资算不出来吗?
2022-05-06 17:01:53
你好 是按照权责发生制的,即跟着工资的计提来计算的
2022-06-28 07:57:07
同学,你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2022-09-19 18:46:52
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